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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fatt n 7054 del 11 12 2017 cancelleria Sc infanzia Via Napoli</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  N 24 PA DEL 19 05 2017 PER ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE SHULZE POLMANN</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 8717149095 DEL 23 05 2017 CAUSALE 2092047991 PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2S DEL 26 GENNAIO 2017 PER ALIMENTATORE BESPECO E BORSA IMBOTTITA PER TASTIERA</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 17 DEL 20 GENNAIO 2017 PER RICAMO STEMMA SU DIVISE ORCHESTRA ALUNNI</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 000335 del 19 10 2017 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 334 del 19 10 2017 ad integrazione Rdo n 1699103 per acquisto materiale di pulizia </oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 001553 0C3 del 10 10 2017 per acquisto carta formato A4</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 91 del 08 11 2017 acquisto rilevatore di presenza con software e n 50 badge card</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 30 PA DEL 22 05 2017  LOCANDINE E BROCHURE A COLORI PER EVENTI DI FINE ANNO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOCASUD snc</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATT N  44 2017 DEL 10 05 2017 PER MATERIALE INFORMATICO UFFICI DI SEGRETERIA</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto ghiaccio sintetico</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fatt n 467 del 30 11 2017 spettacolo il piccolo principe del 29 11 2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Soc Coop Sociale Megafono Verde ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 437 A DEL 24 03 2017  PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA SINGOLA MASSIVA PER SOST DSGA E DS PER FIRMA PAGELLE</oggetto>
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          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 6S DEL 18 02 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07019800635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTARPINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07019800635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTARPINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53183DED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 179200241 del 5 gennaio 2017 per costo copie scuola infanzia via Carrese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z541F1800A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT N 62 DEL 24 06 2017 GFC HARDWARE SOLUTION</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11-2017 del 06-02-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671DF62A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 000937 DEL 31 03 2017 ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO RDO N 1538275</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  DI FENIZIA ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  DI FENIZIA ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt n 9 17 del 26 05 2017 per contratto assistenza gestione e manutenzione sito web NET PROFILE sas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A20CBF88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 126 del 15 11 2017 per spettacolo del 16 11 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07543441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEDREAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07543441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEDREAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B1D4070F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE AMBIENTI DIGITALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E18F9BCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 8716354949 DEL 14 12 2016 PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8420BE69A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese per vigilanza sede centrale mese di novembre e dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT N 694 A DEL 28 06 2017 PACCHETTO AXIOS DIAMOND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1D62897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1D2DCF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N VE058 59 CORSO DI FORMAZIONE D Lgs 81 2008 DS E DOCENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901E3EBC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt n 000131 pa del 24 04 2017 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>391.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 DEL 18 GENNAIO 2017 PER MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBNCST68B44A662Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO BOLLE DI ALBINI CRISTINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBNCST68B44A662Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO BOLLE DI ALBINI CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>708.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 84 DEL 30 03 2017 PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 RDO N1534683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FLLSVN56L52F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACART</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLLSVN56L52F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C20C173B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1093 del 24 11 2017 per acquisto materiale alunni H </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FC DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LINEA BUSINESS LINEA ADSL FIBRA UFFICI DI SEGRETERIA E LABORATORI CANONE DAL 0 05 2017 AL 14 07 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 33 del 29 10 2017 SALDO COMPENSO PER RSPP CONTRATTO con prot n 1726VI 2 DEL27 04 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDERICO BIAGINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FDRBGN54D16B990V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICO BIAGINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>794.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>794.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB203726F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SUBENTRO DRIGENTE SCOLASTICO PER PROGRAMMI AXIOS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 179200240 del 5 gennaio 2017 per costo copie uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1835.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1835.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1C0DA50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 000225 PA DEL 3 GENNAIO 2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  DI FENIZIA ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  DI FENIZIA ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1376.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1376.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB31C8B23D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 15 E DEL 29 DICEMBRE 2016 PER STAMPA INVITI CONCERTO DI NATALE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNMDL73S55I483W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNMDL73S55I483W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTAMPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 10 DEL 31 GENNAIO 2017 PER SPETTACOLO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07543441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEDREAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07543441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEDREAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1331.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1331.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71DF9F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA GUIDATA SCAVI DI ERCOLANO MUSEO E CACCIA AL TESORO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNNNA75H47F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPOLI REALE di PERNA ANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNNNA75H47F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPOLI REALE di PERNA ANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1038.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1038.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA1CB6274</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8 E del 09-02-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926650654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926650654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1E1CF19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n A17PAS0005303 DEL 30 04 2017 per hosting dominio sito web Aruba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC6202F654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO FORMAZIONE RSPP SICUREZZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11805571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLAB ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11805571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLAB ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC17F6FB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA B 201700066 PER ADSL LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPORTAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPORTAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE1FEAF57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 77 del 30 09 2017 per installazione lim e video proiettore e materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF200FBE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 15 del 28 09 2017per formazione sito web rivolto ai docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD31EB507F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1137908667 del 22 05 2017 Costo copie Via Napoli e Via P Carrese dal 27 06 2017 al 30 06 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52180220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPONIBILE FATT -----   Materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>851.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD61FD4BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 197 del 19 09 2017 per acquisto registri di inizio attività scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04954821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04954821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE92156EC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12/PA del 15/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. IPPOLAND</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. IPPOLAND</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF31C71706</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 11/E DEL 03 03 2017 PER USCITA SAN GIORGIO A CREMANO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETATOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETATOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41B73259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04253591210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04253591210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61FCDAAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 17 del 08 09 2017 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
